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metadata.dc.type: Trabalho de Conclusão de Curso
Title: Controles internos e auditoria interna na carteira de crédito de uma instituição financeira
metadata.dc.creator: Vieira, Isadora
metadata.dc.contributor.advisor1: Brandli, Gustavo Londero
metadata.dc.description.resumo: Diante do crescimento e das instituições financeiras, estão notórias a muitos riscos, e em virtude deste crescimento, sentiu-se a necessidade de um acompanhamento constante das atividades desenvolvidas. O objetivo deste trabalho é apresentar a percepção dos colaboradores de quatro unidades de uma cooperativa de crédito em relação aos controles internos e da auditoria interna exercida em uma carteira de crédito. O presente trabalho foi realizado para expor a importância desses acompanhamentos e a percepção dos colaboradores, ou seja, devem existir controles internos que impeçam fraudes e erros nas instituições financeiras, pois a ocorrência das mesmas é uma preocupação frequente por parte dos seus administradores e quem atua na área. A boa qualidade da carteira de crédito de uma instituição financeira é um fator de segurança para seus associados, investidores, clientes, acionistas e governo. Para atingir o objetivo, se utilizou de pesquisa de levantamento, através de livros, artigos, publicações e da rede mundial de computadores – Internet. Realizou-se também uma pesquisa, através de questionário distribuído 25 colaboradores. Conclui-se, com este trabalho, a importância da auditoria interna nas instituições financeiras, pois os riscos relativos às operações de crédito são elevados e agravados pelos erros ocorridos nos processos de formalização. Pode ser evidenciado que a auditoria interna e os controles internos auxiliam nos processos de gestão das instituições.
Keywords: Auditoria interna Controles internos
Carteira de crédito
Instituições financeiras
Percepção
metadata.dc.language: por
metadata.dc.publisher.country: Brasil
Publisher: Universidade de Passo Fundo
metadata.dc.publisher.initials: UPF
metadata.dc.publisher.department: Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis - FEAC
Citation: VIEIRA, Isadora. Controles internos e auditoria interna na carteira de crédito de uma instituição financeira. 2023. 45 f. Monografia (Bacharel em Ciências Contábeis). Curso de Ciências Contábeis. Universidade de Passo Fundo, Sarandi-RS, 2023.
metadata.dc.rights: Acesso Aberto
URI: http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2571
Issue Date: 13-Dec-2023
Appears in Collections:FEAC - Curso de Contabilidade - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação

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